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2018年度韶关市科学技术开发中心(市金科信息网络中心)预算公开(补充公开)

 

2018年度韶关市科学技术开发中心(市金科信息网络中心)预算公开

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个,是韶关市科学技术开发中心(市金科信息网络中心),主要职能是(一)组织开展知识产权宣传、教育、培训等工作;(二)负责专利统计工作;(三)协助、配合市科学技术主管部门开展科技计划项目立项评审、组织实施、绩效评价等相关新疆时时彩工作;(四)参与推广科学信息技术应用,提供知识产权新疆时时彩;(五)为机关、企事业单位提供科技、知识产权等中介新疆时时彩;(六)开展各类信息化认证培训和计算机软件继续教育培训。内设机构有2个,分别是办公室和技术新疆时时彩部。

(二)人员构成情况。

1)基本情况: 单位规格: 正科;类别: 经营新疆时时彩类事业;经费来源:新疆时时彩_新疆时时彩11选5『欢迎您』

2)人员编制情况: 现有编制13人(财政差额经营新疆时时彩类事业编制13名)。管理岗位: 3人;专业技术人员: 10人;配备领导职数3人,分别为: 主任1人、副主任2人。离退休人员14人。

(三)预算年度的主要工作任务。

1、做好知识产权推广、宣传及培训工作;

2、发挥本中心科技新疆时时彩能力的优势,积极申报省、市科技计划项目

3、维护市科技局政务信息网站等各项工作

    4开展多项科技与知识产权等新疆时时彩

二、收入预算说明

2018年收入预算195.90万元,比上年增(减)5.6万元,增幅3%,主要原因是:增加了人员的正常晋升补助。其中: 一般公共预算拨款109.69万元,事业收入86.21万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算195.90万元,比上年增(减)5.6万元,增幅3%。主要原因是:增加了人员的正常晋升补助。其中: 一般公共预算拨款安排支出109.69万元,事业收入86.21万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

(一)基本支出预算109.69万元,占预算拨款支出的56%,比上年增4.96万元,增幅5%,原因是增加了人员的正常晋升补助。其中: 工资福利支出64.56万元,对个人和家庭的补助44.9万元,商品和新疆时时彩支出0.23万元。

    (二)项目支出预算0万元,占预算拨款支出的0,与上年预算相比,比上年增(减)0万元,增长或减少0%,原因是本单位没有项目支出预算工作安排。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0%,原因是不属于参公或行政单位,本部门没有机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是根据本单位的性质财政是没有“三公”预算安排,与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是根据本单位的性质财政是没有因公出国(境)预算安排,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是根据本单位的性质财政是没有公务用车购置及运行维护支出预算安排,与上年保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,原因是根据本单位的性质财政是没有公务接待费支出预算安排,与上年保持不变。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,其中: 货物类采购0万元,工程类采购0万元,新疆时时彩类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。截至 2017 12 31 日,本部门固定资产总额为19.72万元,其中一般公务用车辆 1 辆,价值15.77万元,其他办公设备3.95万元。2017年报废资产1.42万元

2018年资产无购置计划

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有: 完成知识产权推广、宣传及培训工作4项工作,实施0个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(无)。本单位没有此业务。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算: 指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费: 即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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